ইউপির বার্ষিক বাজেট
ভাতগাঁও ইউনিয়ন পরিষদ( এলজিডি আইডি ৬৯০২৩১১)উপজেলা:ছাতক,জেলা:সুনামগঞ্জ।
অর্থ বছর:২০১৬-২০১৭
খাতের নাম |
পরর্বতী অর্থ বছরের বাজেট (টাকা) |
চলিত অর্থ বছরের সংশোধনী বাজেট |
||
নিজেস্ব তহবিল |
অন্যান্য তহবিল |
মোট |
||
১ |
২ |
৩ |
৪ |
৫ |
প্রারম্ভিক জের |
|
|
|
|
হাতে নগদ |
২৯৫৯৫/= |
- |
- |
- |
ব্যাংকে জমা |
১৪৯৫৯/= |
১৪৭৮৪৭/= |
১৪৭৮৪৭/= |
- |
মোট প্রারম্ভিক জের |
৪৪৫৫৪/= |
১৪৭৮৪৭/= |
১৯২৪০১/= |
১৬৮০৮০/= |
প্রাপ্তি |
|
|
|
|
কর আদায় |
৬৬২০০০/= |
- |
৬৬২০০০/= |
৩০০০০০/= |
পরিষদ কর্তৃক লাইসেন্স ও পারমিট ফি |
৫৫০০০/= |
- |
৫৫০০০/= |
৩০,০০০/= |
ইজারা বাবদ প্রাপ্তি |
৬০০০/= |
- |
৬০০০/= |
- |
অযান্ত্রিক যান বাহন লাইসেন্স ফিস |
৫০০০/= |
- |
৫০০০/= |
- |
সম্পত্তি থেকে আয় |
- |
- |
- |
- |
সংস্হাপন কাজে সরকারী অনুদান |
- |
১২৩০৩৪০/= |
১২৩০৩৪০/= |
৮,৬৫,৯৭০/= |
স্হাবর সম্পত্তি হস্তান্তর ১% অর্থ |
- |
৪২০০০০/= |
৪২০০০০/= |
১৬৭০০০/= |
সরকারি সূত্রে অনুদান |
- |
৫২৭০০০০/= |
৫২৭০০০০/= |
৪২,০০০০০/= |
সরকারি থোক বরাদ্দ |
- |
২৪২০৫০০/= |
২৪২০৫০০/= |
১৫৪০৫৭০/= |
স্হানীয় সরকার প্রতিষ্টান সূত্রে প্রাপ্তি |
- |
৬৭০০০০/= |
৬৭০০০০/= |
১৫৩৫০০০/= |
অন্যান্য প্রাপ্তি |
- |
- |
- |
- |
মোট প্রাপ্তি |
৭৭২৫৫৪/= |
১০১৫৮৬৮৭/= |
১০৯৩১২৪১/= |
৮৮০৬৪৪০/=
|
ইউপির বার্ষিক বাজেট
ভাতগাঁও ইউনিয়ন পরিষদ( এলজিডি আইডি ৬৯০২৩১১)উপজেলা:ছাতক,জেলা:সুনামগঞ্জ।
অর্থ বছর:২০১৬-২০১৭
খাতের নাম |
পরর্বতী অর্থ বছরের বাজেট (টাকা) |
চলিত অর্থ বছরের সংশোধনী বাজেট |
||
নিজেস্ব তহবিল |
অন্যান্য তহবিল |
মোট |
||
১ |
২ |
৩ |
৪ |
৫ |
ব্যয়: |
|
|
|
|
সংস্হাপন |
- |
- |
- |
- |
চেয়ারম্যান ও সদস্যদের সম্মানী |
১৭৪৩০০/= |
১৫৫৭০০/= |
৩৩০০০০/= |
৩৩০০০০/= |
কর্মচারী ও কর্মকর্মতাদের বেতন ভাতা। |
- |
৬৮২৯০০/= |
৬৮২৯০০/= |
৪৮৫৩৪২/= |
কর আদায় বাবদ ব্যয় |
৯০০০০/= |
- |
৯০০০০/= |
- |
প্রিন্টিং এবং ষ্টেশনারী |
৪৬০০০/= |
- |
৪৬০০০/= |
৩২৭০০/= |
ডাক ও তার |
৮০০০/= |
- |
৮০০০/= |
- |
বিদ্যৎ বিল |
২৭,০০০/= |
|
২৭,০০০/= |
২৫,০০০/= |
অফিস রক্ষনা বেক্ষন |
৩৫,০০০/= |
২২০০০০/= |
২৫৫০০০/= |
৩৯২০০০/= |
অন্যান্য ব্যয় |
- |
৬০০০০০/= |
৬০০০০০/= |
২০,০০০/= |
উন্নযন মূলক ব্যয় |
- |
- |
- |
- |
কৃষি প্রকল্প |
১০০০০০/= |
২৫০০০০/= |
৩৫০০০০/= |
২৫০০০০/= |
স্বাস্থ্য ও পয়: নিষ্কাশন |
|
৫০০০০০/= |
৫০০০০০/= |
৬০০০০০/= |
রাস্তা নির্মান ও মেরামত |
১০০০০০/= |
৫৪৯০৫০০/= |
৫৫৯০৫০০/= |
৫৫০০০০০/= |
গৃহ নির্মান ও মেরামত |
- |
২০০০০০/= |
২০০০০০/= |
- |
শিক্ষা কর্মসূচী |
- |
৭০০০০০/= |
৭০০০০০/= |
৫,০০০০০/= |
সেচ ও খাল |
- |
৫০০০০০/= |
৫০০০০০/= |
৪৫০০০০/= |
অন্যান্য |
৩০০০০/= |
১০০০০০/= |
১৩০০০০/= |
২৫০০০০/= |
মোট ব্যয় |
৬১০৩০০/= |
৯৩৯৯১০০/= |
১০০০৯৪০০/= |
৮৫৬৫০৪২/= |
সমাপনী ব্যয় /উদ্বৃত্ত তহবিল |
|
|
৯২১৮৪১/= |
|
অনুমোদনের তারিখ:-
সচিবের স্বাক্ষর চেয়ারম্যানের স্বাক্ষর
Planning and Implementation: Cabinet Division, A2I, BCC, DoICT and BASIS